合同付款管理流程编号:版号:A/0页码:第0页共5页编号:版号:A/0合同付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态]修改内容修改人审核人批准人合同付款管理流程编勺版号贞俏A/0第1页共5页1
范围规范合同付款程序,明确付款审批人职责
此文件适用丁公司所有合同的付款审批
1控制目标:保证付款按合同、工程进度计划进行3
主要涉及岗位3
1流程所有者:财务部经理3
2相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理4
主要控制点4
1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料,包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料
2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员
3相关部门负责人复核意见,包括施工进度、质量情况及合同执行情况,签署审批意见
4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况,签署审批意见
5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款,则必须由物业或工程使用单位审核,以确定该工程是否存在质量问题,以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项,并确定最终的扣付金额
6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况,签署审批意见,财务部经理确认
7总经理根据财务总体情况进行审批,签署意见
8财务部在付款时,《合同款项支付审批表》后必须附发票,若因特殊情况需后补发票的,应由经办人编制“暂欠发票审批单”,经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款,但经办人承担按时补回发票的主要责任,同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任
合同付款管理流程编勺版号贞俏A/0第3页共5页步骤说明负责人输出1
要求付款单位填写《合同款项支付审批表》1
1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门:1
1加盖公章的付款申请书;1
2到我公司取《合同款