监察审计部职责1
负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度;2
负责制定部门工作计划和费用预算;3
负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计;4
负责对公司固定资产投资项目审计;5
负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算;6
负责按公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计;7
负责对企业资产的安全和完整进行审查;对国有资产保值增值情况进行审计;8
负责对重大工程项目、自筹基建项目、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计;9
对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计;10
负责公司行政监察工作
对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查;对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查;对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;11
受理公司人员的举报,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;12
负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作;13
完成公司交办的其他工作
第二篇:监察审计部职责监察审计部职责纪委、监察、审计合署办公,履行党的纪律检查职能、行政监察职能、审计职能,对厂党委、行政负责
纪检工作职责维护党的章程和其他党内法规,检查厂内各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议以及国家法规、厂内决议和规章制度情况
负责纪委工作和厂纪检宣传教育工作
监督对象:党组织及党员
1、起草年度和阶段性工作计划,督促检查、总结分析任务第1页共11页落实情况;负责起草纪委有关文件、领导讲话、工作总结、上报材料以及统计报表工作
2、承办厂领导人员廉洁自律日常工作
3、负责厂中层以上领导人员的廉洁档案和厂领导班子廉洁档案的建立工作
4、开展对党员干部的党纪政纪条规教育及领导人员廉洁从业、廉洁自律的正反两方面典型教育,组织和落实反腐倡廉教育计划工作,全面掌