标准操作规程STANDARDOPERATINGPROCEDURE标题:原、辅料、包装材料供应商的评估规程编号:QA-12Rev
01制定人:部门审阅:第1页共2页QA审阅:批准:执行日期:1
目的:建立原、辅、包材料供应商的评估规程,保证原、辅、包、材料质量的稳定性以及供货及时,确保产品质量
范围:本公司使用的原、辅、包材料供应商
责任:质保、质检、仓库及生产部负责人、总工程师对实施本规程负责
1成立供应商评估小组,成员必须包括质量保证、质量检验、仓库有关人员及生产部负责人、总工程师
2评估小组必须每年对本公司重点供应商(供货比例占80%左右)进行年终评估,评估内容为产品质量、交货期、价格、售后服务等,并对供应商进行打分,可分为好、中、差三个等级,被列为差等的供应商应取消供货资格,对中等供应商提出整改意见(附件一),写出评估报告交总经理审批
3对供货比例占20%以下的次要供应商进行日常评议
4一个品种一般应选择二个供应商,以有利于在产品质量、价格、服务等方面的竞争
5为确保产品质量的稳定性,采购员根据质量保证部门提供的供应商名单进行采购,不得随意选择和更改供应商
6新供应商的建立应本着货比三家、质量选优的原则,由评估小组评审通过
1由采购员提出新的供应商,并向评估小组书面报告市场调研情况及供应商的基本情况:是否有三证、厂房设施、设备、厂址、报价比较(至少三家厂商)等,并向质量保证部门提供样品
由质量保证部门交质量检验部门进行检验
2质量检验部门按公司有关标准分析样品,出具合格或不合格报告交质量保证部门,再由评估小组进行评估
3如果样品分析合格后,由采购员将“评估调查表”(附件二)交供应商填写,评估小组应对供应商的三证(生产许可证、产品批文、营业执照)、厂房设施、设备、管理等进行确认(实地考察或行业了解)