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碎片内容
锦纶子集团审计管理制度目录第一章目的
1第二章内部审计工作机构和人员
1第三章审计对象和审计范围
1第四章工作权限
2第五章工作程序
3第六章审计档案管理
4第七章奖惩
4第八章附则
4第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页第一章目的第一条为建立健全子集团内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度
第二条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动
第三条子集团实施内部审计制度,以促使各职能部门和下属单位加强内部管理,遵守国家财经法纪和集团内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益
第二章内部审计工作机构和人员第四条子集团审计监察室负责进行审计监督,开展内部审计工作,直接向总裁汇报工作
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