仓库人员架构图文件号02部门仓库页次/总页数1/1批准审核拟定输单员B区A区C区D区主管货品入库作业标准书文件号07部门仓库页次/总页数1/1流程作业方法注意事项确认到货的数量、签收,如无到货清单,须出具收条
有厂家的送货,须经生产部同意才可收货,货品由主管签收,注意货品包装是否完好
确认箱号、货号,填入点货单,区分细码,清点数量,填入点货单(仓库所有人员均可参与)注意包装外的贴纸、货品标牌、尺码唛有无一致,特别注意数量的准确
由区域负责人收集点货单与输单员确认是否与到货清单数量一致,确认准确后制作入库单
收集的点货单有无点货人签名保管好点货单以备不实有据
按货品份分类指定区域,由区域负责人安排地点堆放,一般按电脑货号顺序摆放
摆放的货品必须整齐有规,须考虑拿货时方便快捷的因素
货品摆放好后统一标识,手写或电脑打印,一律贴于货品的左上方,右上方贴细码数
在货品箱或货架上张贴该货号的出入记录手写标识牌须整齐清楚,贴标识牌平整有序
货品出入记录表须将货号、库存数、日期填写清楚张贴平整
批准审核拟定收货货品清点数据统计货品堆放货品标识货品出入记录货品出库作业标准书文件号09页次/总页数2/2流程作业方法注意事项地址填写由出货审核员填写,填写地址必写,收件人地址、姓名、电话(电话须两个号码以上)
如出货品两箱以上须编号,并标明发货单在某号箱,交司机发货
字迹清楚、工整,做到一目了然
出货状况登记由主管负责登记收货人姓名、数量、货运场名称、地点、电话
打扫、整理发货工作区,以便下次出货
出货状况填写于(仓库运行日记)各项须认真填写备忘,查核之须
防止一些出错机因
批准审核拟定退货次品入库作业标准书文件号08地址填写司机发货出货状况登记现场工作整理部门仓库页次/总页数1/1流程作业方法注意事项由司机负责到货运场提货,确认数量
产生费用的单据的确认,作支付证明,交主管确认签名,出纳报销