物料与采购管理制度(一)材料分类编号1
原料、物料的划分2
常备料与非常备料划分3
编号原则设定(二)存量控制1
管理基准设定2
用料差异管理(三)请(采)购作业1
请购方式设定2
请购部门设定3
请购手续及权限4
请购进度控制5
供应厂商的选择与资料建立6
采购方式设定7
询价、议价及订购作业8
采购进度控制9
采购核决权限10
进口事务作业11
厂商交货异常处理(四)验收作业1
收料作业规定2
超短交料处理3
检验规范设定4
检验结果处理5
材料退货处理(五)仓储作业1
仓位规划2
料位及料品标示3
帐务处理4
盘点周期方式及异常处理5
仓库安全管理措施(六)领料、发料作业1
材料领用规定2
以旧换新规定3
材料退库作业4
外协加工料交运管理(七)成品仓储管理1
仓位规划2
缴库核点3
出货控制4
退货处理5
滞成品管理(八)滞料、废料管理1
滞料、废料定义2
滞料、废料的处理标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购
详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1
订货生产用料:生产管理部门2
其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(