XX年驻马店开发区财政决算执行情况报告20XX年XX县区开发区财政决算执行情况报告20XX年,面对复杂的经济环境,市财政局认真贯彻落实国家、省、市、区一系列促进经济发展的工作要求,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,攻坚克难,锐意创新,有力地促进了我区经济社会发展。为反映我区国民经济及各项事业发展情况,总结财政改革成果,现将20XX年开发区财政决算编制情况简要说明如下:一、一般公共预算收入完成情况20XX年一般公共预算收入完成41400万元,为年度预算的102.5%。同比增长4.6%,增收1809万元。(一)税收收入完成情况20XX年税收收入完成36663万元,为年度预算的102.2%,占一般公共预算收入的88.6%,同比增长13.1%,增收4248万元。增值税完成18068万元,为年度预算的115.8%,同比增长32.3%,增收4414万元。营业税完成323万元,为企业补缴的营业税。—1—企业所得税完成4966万元,为年度预算的118.2%,同比增长26.5%,增收1039万元。个人所得税完成1114万元,为年度预算的139.3%,同比增长64.8%,增收438万元。城市维护建设税完成1725万元,为年度预算的78.9%,同比下降0.3%,减收5万元。房产税完成350万元,为年度预算的107.7%,同比增长20.3%,增收59万元。印花税完成466万元,为年度预算的93.2%,同比下降1.9%,减收9万元。城镇土地使用税完成1839万元,为年度预算的87.6%,同比下降7.2%,减收142万元。土地增值税完成5445万元,为年度预算的87.8%,同比下降9.7%,减收585万元。车船税完成1602万元,为年度预算的116.9%,同比增长33.1%,增收398万元。耕地占用税完成765万元,为年度预算的29.4%,同比下降68.7%,减收1682万元。(二)非税收入完成情况第1页共4页20XX年,非税收入完成4737万元,为年度预算的105.2%,占一般公共预算收入的11.4%,同比下降34%,减收2439万元。专项收入完成1946万元,为年度预算的105.5%,同比增长17.4%,增收288万元。—2—行政事业性收费收入完成1689万元,为年度预算的108.5%,同比增长33.3%,增收422万元。罚没收入完成285万元,为年度预算的35.6%,同比下降92.9%,减收3729万元。国有资源(资产)有偿使用收入完成763万元,为年度预算的381.5%,同比增长456.9%,增收626万元。捐赠收入完成1万元。政府住房基金收入完成53万元,为年度预算的53%。二、一般公共预算支出完成情况20XX年,一般公共预算支出完成58175万元,为调整预算的100%,同比下降13.3%,减支8955万元。主要项目完成情况为:一般公共服务支出完成5123万元,为调整预算的100%,同比增长12.2%,增支558万元。公共安全支出完成1728万元,为调整预算的100%,同比增长85.6%,增支797万元。—3—教育支出完成14921万元,为调整预算的100%,同比增长11.8%,增支1572万元。科学技术支出完成321万元,为调整预算的100%,同比增长45.9%,增支101万元。文化体育与传媒支出完成41万元,为调整预算的100%,同比下降60.6%,减支63万元。社会保障和就业支出完成5675万元,为调整预算的100%,同比下降15.8%,减支1061万元。医疗卫生与计划生育支出完成7021万元,为调整预算的100%,同比增长24.3%,增支1371万元。节能环保支出完成608万元,为调整预算的100%,同比下降71%,减支1486万元。城乡社区支出完成13518万元,为调整预算的100%,同比增长23.4%,增支2559万元。农林水支出完成2470万元,为调整预算的100%,同比增长44.7%,增第2页共4页支763万元。交通运输支出完成6万元,为调整预算的100%,同比下降25%,减支2万元。住房保障支出完成1274万元,为调整预算的100%,同比下降86.5%,减支8140万元。三、政府性基金收支预算完成情况—4—20XX年,基金预算收入累计完成3973万元,为年度预算的7.9%,同比下降75.1%,减收11965万元。基金预算支出累计完成5565万元,为年度预算的11%,同比下降72.2%,减支14447万元。四、社会保险基金预算完成情况20XX年,开发区社会保险基金预算收入完成3076万元,为年度预算的96.6%,与上年相比减少337万元,下降9.9%。开发区社会保险基金预算支出完成3317万元,为年度预算的93%,与上年相比增加304万元,增长10.1%。五...