第三篇:工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2011CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格编号表格时间对象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单对账财务/业务/仓管1、及时收取对账单;2、财务根据账面数据与对账单进行比对,针对不一致的数据,通知业务跟进2、仓管和财务针对我方的失误进行调整采购入库作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单仓管/数控1.送至暂存区2.仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续3.核对到货商品数量、质量是否有误,填写呈报单上交品牌经理4.如是新品,应制定“商品档案表”交由数控
5.数控必须在当天16:前将商品档案建好,16后收到的必须在当天下班前将档案建好
工作流程收货问题反馈表(呈报单写)/商品档案表品牌经理1.根据采购订单核对到货商品是否有差异2.有差异与厂商沟通原因,上报商品经理协商3.没有订的商品退回,转“采购退货作业流程”打单员1.打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”2.当天16:30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续,16:30以后完成的收货在第二天早9:00前办理全部入库手续,并于12:00前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”