第一篇:物资采购管理制度物资采购管理制度1
目的为了规范采购行为、稳定优质供应商关系,降低采购成本,提高工作效率,特制定本制度
适用范围公司
地区采购业务3
1公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》,星期日应急采购除外;3
2采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权,但所购物资性价比不得差于询价物资,否则采购人员将承担责任;3
3采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式(增票、普票),做到入库时信息准确、便于入账;3
4采购人员采购材料必须当日入库,保管员必须当日入erp账;3
5采购人员要树立公司利益至上的原则,尽量索要增值税发票;3
6采购业务实行谁经手谁负责的原则,避免扯皮;3
7对于月结的供应商,原则上要求其每月25号左右开出发票,经手人在接到发票后,必须在2日内入账,履行报销手续,不得逾期不报,影响公司形象,如果超过时间不报,采购人员将承担责任;3
8对于小额、特殊物品,不能开具发票的,要及时与财务部沟通,协商处理办法,财务部要在坚持原则的基础上,针对实际情况给予变通处理
9凡违反上述规定的经办人,经管理部核查事实清楚的,将给予每次1000元的考核,凡违反3次者给予开除,给1个月
市最低工资用于交接,望相关人员尽职尽责,做好工作;3
10凡需总部采购事项一律通过流程(oa)申请,任何部第1页共13页门、任何人不得以口头或电话申请3
11凡价值5000元以上需总经理审批事项,必须通过邮件,经回复后再通过oa申请3
12公司内批量采购必须通过oa批准后采购,500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购,但必须在36小时之内通过流程申报3
13凡违反3
10之后规定的责任人,一次考核-10000元,二次以上违反者辞退
第二篇:物资采购管理制度物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采