第1页共34页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共34页财务手册(一)财务报销管理制度:1、借款及报销的审批权限:1
1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销
2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费
3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销
2、员工差旅费报销标准:2
1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”
第2页共34页第1页共34页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共34页2
2出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务标准一般人员80部门经理级120公司副总经理级1802
3出差补助标准:2
1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴
由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴
2长途出差补助标准:(元/人/天)职务标准一般人员15部门经理级25第3页共34页第2页共34页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共34页公司副总经理级352
4员工出差交通报销标准:2
1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客
外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具
2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销
3员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票
3、员工差旅费报销规定:第4页共34页第3页共34页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共34页3