2016年内部管理评审报告审核目的验证质量体系的符合性和有效性审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素审核依据《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人与有关人员交谈,提问等多种方法
审核日期2016年11月1日-2016年11月4日审核人员贾俊马磊蒋虎年徐文红内部审核发现的问题综述审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的2016年内部审核
一、质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查
审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室,审核中发现的不符合项已向有关科室指明,并由他们确认,就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法
本次内审共发现8项不符合项,不符合项及整改措施综述如下:1、其中业务室有5项,主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位:1)业务室预防控制措施程序不完善,针对提出问题,业务室部配备人员急救箱
(接上页)(接上页)砂子项目样品传递记录不及时,针对提出问题,领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验
2)业务室投诉申诉措施不完善,针对提出问题,业务部建立客户申诉投诉意见箱
3)业务室标准查新程序未建立,针对提出问题,业务室需建立标准查新目录表
4)试验室未设置样品状态区分措施,针对提出问题,样品区域需要放置待检、已检区域的标识
2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏
3、检测二室有5项,主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成:1)力学室门窗安全措施不完善,试验设备没有维修保养记录,针对提出问题,配备安全防护措施
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始