市审计局工作报告一、服务国家治理,扎实开展各项审计工作20XX年实际完成审计项目25个,查出管理不规范金额238749
67万元,收缴违纪金额495万元,固定资产投资审计核减4006万元,移送犯罪线索2起
出具审计报告、结果报告和专项审计调查报告31份,得到市领导批示26篇次
撰写各类审计信息220多篇,被市政府和上级审计机关录用168篇次
向被审计单位或有关单位提出审计建议36条,市政府出台5项文件、市合管办出台1项文件,对有关政策进行了调整
发出审计整改通知书7份,被审计单位已反馈审计整改报告4份,对审计反映问题进行了整改和规范
(一)围绕规范预算管理,深化财政审计今年,我局积极探索财政审计新思路,以预算执行审计为主线,围绕促进财政预算管理、规范预算分配行为、提高财政资金使用效益等方面开展工作
重点审计了本级预算执行和地方税收征管情况,抽查了6个部门预算执行单位以及8项专项资金,同时对两大开发区政府负债、国有土地出让金、市级工业发展基金等进行了专项审计和专项审计调查
通过审计查出违规违纪资金47243万元,揭示了存在的一些突出问题:一是预算的编制、调整不够完整精确;二是预算执行力度尚不够到位;三是预算管理尚不完善;四是欠缴土地出让金数额较大,部分定金应转未转出让收入;五是工业发展资金财政专项管理制度尚不完善、项目预期经济效益实现程度较低、有关单位节能减排管理措施不到位等问题
在市十五届人大常委会第2次会议上,局长受市政府委托所作的审计工作报告,得到了市人大常委会的高度评价
市委书记盛建良、市长苏江华等领导对审计报告反映的问题非常重视,多次批示要求有关部门对审计提出的意见和建议尽快整改,并将整改结果上报市委
市政府印发了溧政发[20XX]148号《市政府关于印发xx市工业发展资金管理办法的通知》,对工业发展资金的使用管理进行了规范
(二)围绕保障和改善民生,强化专项审计第