团结路自律监管检查报告(正式)三季度20XX年1021第一篇:团结路自律监管检查报告(正式)-三季度20101021XX县区农村信用合作联社自律监管业务检查报告书审计项目:2010年7月1日-2010年9月30日会计业务自审计对象:金山路信用社审计机构:律检查XX县区联社计财部2010年10月21日1关于XX县区联社金山路信用社2010年3季度自律监管业务检查工作报告XX县区联社:依照新农信办〔2010〕276号《关于开展2010年计划财务会计工作自律监管检查的通知》和〔2010〕296号《关于认真开展重要空白凭证管理检查的通知》要求,根据XX县区联社计财部自律监管工作检查工作安排,XX县区联社计财部派出检查人4人,于2010年10月21日,对团结路信用社三季度会计业务进行自律监管检查,现将检查情况报告如下:一、基本情况1、人员及机构设置情况截止2010年10月,该社在册职工4人,汉族职工2人,少数名族职工2人
设主任1名,委派会计主管1名,柜员2名
二、存在的问题余额对账单发送收回登记簿登记不规范,未按每单位一页进行登记,对账单日期一栏未登记
三、审计建议1、严格按要求登记各项登记簿,对于登记不合规的登记簿应尽快进行整改
2、希望该社重视后续的整改工作,对查出的问题尽快整改
查社负责人:审计组长:第1页共14页被查社盖章:审计组成员:0一0年十月二十日3二第二篇:05年农行三季度检查报告2005年农行三季度检查报告省行:根据2005年业务规范化管理工作的部署要求,结合我行全年财会工作计划,我们于10月26日起,对全市9个营业单位6月1日至检查日的财会规范化管理情况进行检查辅导
这次检查依据《************》鲁农发【2005】**号及有关财务会计制度进行
本次检查时间紧、任务重,我们按照突出重点、顾及全面,辅导为主、检查为附的原则,主要对各营业单位新业务上线以来的