XX县人民医院政府采购内部控制管理制度20XX年
7XX县区司法局政府采购内部控制管理制度第一章总则第一条本制度所适用对象主要包括办公设备、专用设备等固定资产和办公用品、接待物品等低值易耗品的采购
第二条市司法局的计划采购和实物管理工作由办公室负责,会计核算管理工作由财务负责
第三条市司法局全体工作人员应厉行节约,爱护公共财产,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作
第二章采购方式及流程第四条对资产的采购实行计划管理
资产采购计划应当在局机关各科室或局定期提出申请的基础上编制,并经主要领导审查批准
属于纳入政府采购目录的,应编入下年度预算并报财政
第五条资产采购严格按规定操作程序办理:(一)申请
全局各科室需要采购资产时,应提前向办公室提出申请
资产的采购工作由办公室负责
采购金额500元以下(含500元)由办公室主任审批,采购金额500元以上的,由主要领导审批
重要资产采购,应由两人或两人以上共同负责
列入政府采购目录的采购,应按财政局政府采购有关要求实施
建立资产采购验收制度
局办公室应做好资产的验收、登记、发放、保管等工作
原则上,保管人与采购人应由不同的人员担任
财务工作人员根据资产采购审批单、验收入库单、采购发票等有关附件办理付款手续
第七条除办公室外其他科室和个人不得私自采购资产
凡未经审批自行采购物品,一律不得报销
第三章资产领用管理第八条规范资产的使用申请、审批、发放等环节的工作,控制资产领用风险,提高资产使用效率
对办公用品的领用实行定额管理
办公室派专人对物品领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容
办公室每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报局主要领导和分管领导,并在党组会上通报
第九条加强对固定资产的核算,并按照“谁使用、谁管理”的原则,加强固定资产的日常管理,确保固定资产的安全、完整