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碎片内容
天津泰丰报告8母子公司管理制度机密天津泰丰工业园投资(集团)有限公司审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零四年十月天津泰丰内部审计制度目录第一章总则
1第二章内部审计机构设置及职责
2第三章审计范围和权限
3第四章审计程序
5第五章职业道德与审计纪律
13第六章委托社会审计管理办法
15第七章审计档案
17第八章附则
19天津泰丰内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司经营管理和审计监督,维护集团公司合法权益,保障集团公司经营活动健康发展,根据中华人
工作总结,合同协议书工作计划。