东莞市黄河贸易有限公司费用报销暂行规定为加强二级公司财务管理,严格控制各项费用的支出,根据华润万佳的发展战略,并结合各公司的实际情况,特制定本规定
一、适用范围本规定适用于华润万佳超级市场有限公司下属内地各二级公司
二、费用报销审批权限和程序1、费用报销审批权限:单项费用金额在3,000元以下的由分管副总经理审批,费用金额在3,000元以上的由总经理审批
总经理外出期间可书面授权副总经理审批
副总经理的费用由总经理审批,总经理的费用由财务部门每月定期汇总一次报总部公司领导审批(单据附件由各公司财务部审核,各公司财务部汇总上报“报销明细表”)
2、费用报销审批程序(1)经办人填写费用报销单
(2)经办人将费用报销单交部门负责人审核签名,并对其报销内容的真实性负责
(3)财务人员审核报销单后,将报销单传财务负责人审批
(4)财务人员将财务负责人审批后的报销单报分管副总经理或总经理审批
(5)财务人员通知经办人到出纳处领款
操作流程:¥3000元以下三、差旅费差旅费指出差外地所发生费用,包括住宿费,交通费,出差补助及出差期间发生的其他相关费用
(一)、出差审批1、员工因公出差(包括参加工作会议、学习、培训等),应事先填写“出差审批单”
部门经理级员工的出差由分管副总经理审批,主管级、员工出差由部门经理审批
对于由各地公司承担的费用,应事先在“出差审批单”中注明
2、员工凭审批后的“出差审批单”到财务部门办理备用金借款及差旅费报销手续
(二)、出差交通工具1、员工出差的交通工具标准如下:总经理(副总、助总)可乘飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱部门经理(副经理、助经)可乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船二等舱部门主管以下员工可乘火车硬卧、轮船二等舱2、员工与上级领导同行时,可乘坐与上级领导同样的交通工具
3、部门主管级以下员工如有特殊情况经分管副总经理批准可乘坐飞机经济舱
4、部门主管级以