公关费用统计表时间事由被招待方主要人员人数参与接待主要人员金额合计填表人:单位负责人:业务招待费申请表申请日期:姓名区域职位招待事由预计人数:预计金额:区域意见营销中心意见副总裁意见总裁意见备注:1
此表需逐级申批后方可执行;2
招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销
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财务报销制度为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度
一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买
⑶行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)
⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销
⑶员工差旅费报销标准
①员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”
②出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区:除一类区以外的地区
③出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300200350部门经理200150250一般职员15080200④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予50元补贴
⑤员工出差交通费报销标