鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称:内部审核控制程序文件编号:MY2-017版本号:A编制:审批:日期:2004/7/1日期:2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进
2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核
1批准年度内审计划和审核实施计划
2批准内部质量管理体系审核报告
3定期召开管理评审会议
2管理者代表3
1负责制订年度内审计划和编制审核实施计划,确定审核的性质、目标
2全面负责组织内部质量管理体系审核的实施,并任命内审组长
3内审组长执行内审实施计划及编写内审报告
4审核员对指定的审核内容做有效的规划并执行
填写不合格报告
5被审核方3
1将有关审核的目标及范围通告相关人员
2根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容,采取纠正和预防措施并组织实施
4工作内容4
1年度内审计划4
1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》
确定审核的范围、频次和方法,报总经理批准
每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门
当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a
组织机构、管理体系发生重大变化
出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉
法律、法规及其他外部要求的变更
在接受第二、第三方审核之前
在质量体系认证证书到期换证前
2年度内审计划内容:a
审核目的、范围、依据和方法
受审部门和审核时间
3根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核
但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部