内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1
0生效日期:040618页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量
2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录
3.定义:(无)4.管制程序:流程图5.执行方法5
1年度审核计划编制5
1审核计划5
2定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核
3非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核
制定审核计划批准记录报告确认成立审核小组审核通知实施审核记录纠正措施管理评审归档制定:审核:批准:编号:QP8-1页次:2/41)质量政策/体系重大改变/调整时
2)重大的品质异常客诉发生时
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)
4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)
2审核小组组成5
1组织:管理代表为定期审核小组召集人,审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任,其编制如下:5
2职责:1)审核召集人:审核召集人审核组长审核员审核员审核员审核员审核员审核员a.召集审核小组
确认审核成员的资格
按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件,指派或代组长)
2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:a.协助选用审核小组成员
(管代任命或自认)b.拟定审核计划表
C掌握审核进度、协调、解决审核状况
d.供审核报告
3)审核员a.对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”
编号:QP8-1页次:3/4b
沟通及澄清审核需求
有效执行交给的审核任务
观察结果的文件化
4)被审核部门a.把审核的目的与范围通知单位内员工
指派负责人员与审核员配合
c.为审核小组提供必要的备件
为审核员提供所需的证据及设备
e.与审核员