内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008
1标准条款审核要点与方法客观证据评定5
11、本部门的质量职责是什么
1、本部门的质量目标是什么
1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容:A
产品的要求和质量目标;B
所需的过程及其控制方法;C
所需的文件和记录;D
产品检验等过程及接收准则
根据检验标准对原材料,关键部件与成品进行检验负责内审,过程监控,数据分析,改进过程控制成品检验准确率≥100%关键部件检验准确率≥98%原材料检验准确率≥98%企业标准Q/DKR•001-2008和顾客要求在质量手册中规定了生产过程图,编制了生产和服务提供控制程序等
设备操作规程等操作规程,有图纸
记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程,接收准则包括标准等
√√√√√注:符合-√不符合—X观察项—ONO
内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008
1标准条款审核要点与方法客观证据评定7
61、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置
2、是否对测量设备的校准要求进行了策划
3、是否按规定对检测设备都进行了周检
4、抽查检测设备状态标识是否清晰
5、测量设备的日常使用和管理状况
是否有操作规程,人员能否按要求操作
6、设备运行检验情况
当发现检测设备偏离校准状态时怎么办
1、查设备清单,包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表,计划检定时间为2008
203、见到2007
11月的检定证书
4、通过记录明确检定状态
5、由专人管理6、没有发生√√√√√√注:符合-√不符合—X观察项—ONO
内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核