内部控制审计程序二〇〇七年九月九日目录前言11
1内部审计程序的编制基础11
2内部审计程序的内容简介21
3内部审计程序的使用说明22正文52
1业务流程概要52
2销售政策和销售定价的订立和审批82
3客户信用政策的订立,审批,复核及修改102
4销售合同的订立和审批的控制132
5订单处理及开票的控制162
6产成品发运202
7销售入账和应收账款222
8销售退回262
9售后服务和客户关系272
10客户档案的建立、更新和复核302
2采购及费用322
1业务流程概要322
2供货商/承包商的选择和档案管理352
3采购定价392
4采购计划的订立,审批及修改402
5采购合同的订立,审批及修改422
6购货程序452
7应付账款和购货付款472
8购货的入库和退回502
9费用的处理(费用的审批,报销和截止)532
3存货的管理552
1业务流程概要552
2原材料入库582
3在产品和原材料的出库582
4在产品和产成品的入库602
5产成品出库612
6存货的内部转移612
7货品账目和盘点642
8残次冷背存货的管理662
9存货保安(存货保险、人员、防火通风、存放外仓等)682
4固定资产管理702
1业务流程概要702
2固定资产的购置及入帐(供应商选择)712
3固定资产的折旧762
4固定资产的调用772
5固定资产的租入782
6固定资产的处置812
7固定资产的维护822
8固定资产档案的管理842
9固定资产盘点852
5人力资源管理872
1业务流程概要872
2人力资源档案管理902
3薪金、津贴及社会保险912
4时间记录及休假952
5雇佣、晋升、调派、轮岗