2024年银行内控年度工作总结与2024年银行出纳个人年底总结报告汇编2024年银行内控年度工作总结XX年工作总结范文大全室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公室、一个党委办公室
辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构,另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所
到10月末全行员工**人,其中长期合同工**人,短期合同工**人
在机构上设置上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时,贯彻学习到位;在制度执行上严格要求法律规范操作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管理保驾护航
总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高
找范文二、当年内控管理实行的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势,今年以来我行在内控管理工作上实行了以下措施1、领导重视,组织落实,XX年以来,我行领导班子始终高度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水平,法律规范业务经营,提高全行员工综合素养的重要手段来抓,做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改加强
我行单独设立审计办公室,内控工作由审计办牵头抓,今年共组织现场审计*次,参加人员**人次,根据行长室要求制订了工作计划,完成了**主任***、**分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作;重第1页共5页要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发觉的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作
2、及时传达银监会、