草案供讨论用神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1质量体系内部审核作废日期作废执行人质量体系内部审核1范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2控制目标2
1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2
2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行2
3通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善3主要控制点3
1质量管理部经理对年度内审计划进行审核3
2总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3
3质量体系内审员对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况3
4质量管理部经理审核内审报告4特定政策4
1质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划:包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等4
2第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4
3质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在3日内制定整改措施报质量管理部审批4
4质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定5质量体系内部审核流程说明C-10-01-00310-1-3-1草案供讨论用神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划,并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否合适
若同意计划,接步骤3;若不同意计划,转至步骤13总经理当质量管理部经理审核同意年度内审计划后,总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核,以确定审核的依据、内容、时机是否合