XXXXX检测有限责任公司控制编号:XXXX-XX-XX/修改记录:第0次控制编号:XXXX-XX-XX质量体系内部审核报告编制:日期:20XX年XX月XX日批准:日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXXX检测有限责任公司控制编号:XXXX-XX-XX/修改记录:第0次XXXX年度质量体系内部审核计划表编号:XXXX-XX第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审
评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素
评审日期20XX年XX月XX日~XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评审工作日程安排日期时间工作内容评审组分工05月16日8:30~8:408:40~9:009:00~9:309:30~10:0010:00~10:2010:20~10:401、评审组预备会;1、首次会议;2、检查实验室有关现场;3、评审组完善现场评审计划;4、下达现场评审任务;5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验;评审组:组长:XXX组员:XXX、XXXXXX:4
10XXXX、XX:4
11XXX、XXX:4
605月17日8:30~9:0010:00~10:3010:30~11:3014:00~15:0015:00~16:0016:00~16:3016:30~16:5017:00~17:301、软、硬件评审组继续进行现场评审;2、试验人员考核;3、按评审表评审;4、软硬件评审组整理资料,并开碰头会;5、现场试验和软、硬件评审工作补遗;6、起草评审意见7、评审组与实验室负责人交换意见8、末次会议,宣布评审组意见