内部质量体系审核文件编号:NP403100生效日期:2000
20受控编号:密级:秘密版次:Ver2
1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核:孟莉批准:孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司(版权所有,翻版必究)内部质量体系审核Ver2
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1P-3/7目录1
1管理者代表3
2质量保证部门4
术语和缩略语5
1内部质量体系审核计划的制定5
2内部质量体系审核的频次5
3内部质量体系审核计划的内容5
4内部质量体系审核的准备5
5内部质量体系审核的实施5
6内部质量体系审核报告5
7内部质量体系审核报告的发放范围5
8纠正措施的实施和跟踪5
9内部质量体系审核文件和记录的存档6
1NR403100A“内部审核检查表”7
2NR403100B“不合格项报告”7
3NR403100C“观察项报告”沈阳东大阿尔派软件股份有限公司内部质量体系审核Ver2
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目的根据本公司质量手册的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量体系保持有效地运行,并为质量体系的改进提供依据
适用范围适用于公司内部质量体系审核工作
1管理者代表:负责批准内部质量体系审核计划和审核报告
2质量保证部门:负责制定内部质量体系审核计划,并组织实施审核
术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义
1内部质量体系审核计划的制定5
1一般情况下,每年度分上下半年执行两次内部质量体系审核,依据当年的工作情况由管理者代表确定具体的审核时间,并责成质量保证部门制定内部质量体系审核计划,审核计划