独家原创:供电局半年财务预算执行情况的报告尊敬的朋友:此篇文章由本站老师独家原创写作,版权归会员所有,普通vip会员无权查看,服务咨询电话:0825-6698000
各位领导,同志们:时间过得真快,一眨眼2009年上半年过去了,我们崇山供电局在市公司的正确领导下,在市公司财务部的具体指导下,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点,以素质提升为手段,组织全局职工,开展“三节约”活动,倡导增供扩销,增收节支
通过我们大家的努力,既做到团结协作,相互支持,又做到各负其责,各尽其职,完成了2009年上半年各项财务指标,取得了一定的成绩
下面,根据的安排,我向大会报告2009年上半年财务预算执行情况,如有不当,请批评指正:一、预算指标完成情况:(我自己拟写)上次资料有此内容二、2009年上半年财务预算执行的特点2009年上半年为了搞好预算执行,我局早打算早安排,针对可能出现的问题,作出了安排部署,并建立了快速反应机制,使上半年的预算实现了可控再控,具体做了2项主要工作:1、查找问题,采取措施,各项指标完成预算任务根据2009年预算在执行中的情况,我局认真分析,查找问题
对于查找出来的问题,分析其原因,采取有效措施予以妥然解决
我们扣除电量结构变电的变化影响,我局上半年收入、利润指标均超计划完成
2、找准着力点,成本预算执行偏差得到较好控制2009年预算在执行中,出现了一些新情况、新问题
一是由于08年的特殊原因导致09年成本预算执行存在着偏差控制难度加大;二是将科技开发、财产保险等费用纳入可控成本管第1页共3页理,成本压力加大;三是部份费用指标压降5%,调控压力加大
我局针对预算在执行中存在的问题,通过调查分析,找准了解决问题的着力点,采取了有效措施,较好的控制了成本偏差,提高了预算的预见性、准确性,增加了调控力与执行力
三、财务预算执行中开展的工作为确保2009年各项预算指标的顺利