销售费用管理制度第一章总则第一条为规范销售费用支出的合理性,明确费用报销的标准及审批流程,特制订本制度
第二条本办法适用于深芏塑胶科技有限公司的营销中心
第三条各项费用实行总额预算、单项控制及年终考核的原则
第二章职责第四条经办人员的责任:(一)经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性及单据的合法性、完整性负责
(二)经办人如有公司借款,必须按公司的有关规定及相关要求如期归还借款
第五条部门负责人的责任:(一)部门负责人一般指经办人所在销售部门的直接负责人
(二)负责审查费用项目是否经过申请并得到批准,报销的金额是否控制在预算标准之内
(三)对报销的内容(包括各项附件)的真实性、完整性、合法性负责
(四)对本部门人员的个人借款承担担保责任,当借款经办人不能如期归还借款或无法在其工资中扣回借款时,担保人须在一个月内代为清偿借款
第六条财务审核人员的责任:(一)负责审查报销单据的合法性、真实性
(二)负责审查报销单据金额的正确性和报销内容是否符合公司有关制度
(三)审查报销项目审批手续的完整性和对费用标准的控制
(四)负责审核费用项目报销的金额是否控制在预算标准之内
第三章费用细则第七条电话费(一)标准:销售助理100元/月;业务主管200元/月;业务经理300元/月;营销总监500元/月,营销副总700元/月
(二)适用范围:营销中心员工发生移动通讯及固定话费;(三)审批权限:中层以下的,由营销副总审批;中层以上(含中层)由总经理审批
第八条办公费(一)标准:部门700元/月;(二)适用范围:营销中心所有办事处及总部销售发生的日常运作所必须的办公文具用品、易耗材料、配件的购置费用;(三)审批权限:预算内,营销副总审批;预算外,总经理审批
第九条业务招待费:(一)业务招待费是指业务人员,为了更方便地开展工作处理异常事项,与客户仓库、工程、检验、品质等部门处理维护费用所发生的餐