武平XX年财政决算草案报告XX县区2017年财政决算草案报告县人大常委会:《XX县区2017年财政决算草案报告》经县政府研究,现依法提请审议。2017年,面对经济发展新常态,全县财政工作在县委的正确领导XX县区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委县政府决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,深化组织收入,依法理财,优化支出,提升绩效,防范债务风险财税改革,有效落实积极的财政政策,加强财源建设,积极,财政决算情况总体良好。一、2017年财政收支决算情况(一)一般公共预算收支决算情况1.收入决算情况经决算,2017年,全县一般公共预算财政总收入397859万元,其中:县本级收入79817万元、上级补助收入189778万元(一般转移支付补助112125万元、专项转移支付补助77653万元)、上年结转15054万元、地方政府债券资金105526万元、调入预算稳定调节基金6383万元,调入资金1301万元。-13.决算平衡情况全县政府性基金总收入49244万元,政府性基金总支出30714万元,收支相抵,年终滚存结余18530万元,结转下年支出18530万元,当年收支平衡。结转下年支出18530万元包括:县级专款结转17504万元、上级专款结转1026万元。(三)国有资本经营预算收支决算情况1.收入结算情况。2017年,年初安排国有资本经营预算收入1498万元,调整预算未作调整。经决算,当年实际完成国有资本经营预算收入1499万元,加上上年结余707万元,合计收入2206万元。2.支出结算情况。当年国有资本经营预算支出2205万元。第1页共4页3.决算平衡情况。收支相抵,年终滚存结余1万元,结转下年支出1万元,当年收支平衡。(四)社会保险基金收支决算情况1.收入决算情况社会保险基金总收入90268万元(不包括上年结转46713万元),其中:保险费收入32795万元、投资收益1290万元、财政补贴收入29467万元、转移收入1572万元、其他收入1550万元、上级补助收入23594万元。2.支出决算情况社会保险基金总支出88420万元,其中。社会保险待遇支出65218万元、购买大病保险支出1786万元、转移支出631万元、上解支出18934万元、其它支出1851万元。-3万元,主要用于。安排预算稳定调节基金2042万元,抵减调整预算安排不足部分1936万元。(五)预算稳定调节基金情况。预算稳定调节基金年初余额7733万元,当年动用6383万元,当年补充2800万元(当年超收2042元、当年上级一般转移支付补助等758万元),年底余额4150万元。(六)乡镇的财力及超收分成情况。经上下级决算,2017年补助下级财政转移支付资金22253万元,其中:各乡镇税收分成2717万元(工商税收分成319万元、飞地企业税收分成852万元、引进建筑业税收分成183万元、烟叶税分成1363元)、县本级项目支出1800万元、专项转移支付补助6542万元、经常性支出及其他各类乡镇运转经费补助11194万元。(七)地方政府债务情况2017年,省财政厅核定我县债务限额38.13亿元,年底纳入地方政府债务管理系统的债务总额31.41亿万元,全部为政府负有偿债责任的债务,比上年增加6.46亿元。债务主要构成为。政府债券31.31亿元,应付工程款0.02亿元,存量外债及国债0.08亿元。政府债券支出31.31亿元,主要用于公益性事业建设,其中:公路建设4.15亿元、城市基础设施建设15.02亿元、土地第2页共4页储备1.63亿元、保障住房0.5亿元、生态保护0.87亿元、教育2.66亿元、卫生0.19亿元、农林水利3.24亿元、文化事业0.43亿元、其他2.62亿元。-5④其他资金变动情况。上年结转资金15054万元未列入调整预算,按规定计入决算数;调入资金调整预算数1300万元,实际调入1301万元,增加1万元,主要是结算数字四舍五入原因造成。(2)支出方面。决算数与调整预算数比,增加支出131755万元,主要增减项目如下:①一般公共预算支出变动情况。决算数比调整预算数增加131755万元,主要是:县本级支出减少4198万元,其中:工资福利支出减少151万元,部分项目进度较慢资金无法全部支出,以及实际支出减少等原因减少支出4047万元;当年上级专项支出增加122033万元,上年结转上级专项支出增加13920万元。②上解上级支出变动情况。决算数比调整预算数增...