邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部:我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神,成立了检查小组,由***局长为组长,***副局长为副组长,成员有:安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长,依据《**省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《**省邮政储汇业务稽大秘书网-一、基本情况截止9月20日,全县邮储余额17636万元,净增余额1996万元,完成全年计划的62
37%,点均余额2204
50万元,活期比重31
33%;代理保费383万元,完成全年计划的93
41%,每月代发工资500多万元,每月代收税40多万元,1-9月份无案件发生
二、自查和剖析检查1、综合管理(1)、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视,按期和定期召开,会议议题明确,经营思路清晰,措施要求具体
(2)、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议,对存在问题有整改措施和要求
(3)、分管局长按月填报检查报告书,并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签,提出了建议意见及要求
(4)、储汇稽查员的履职情况:按年制定了储汇稽查计划,认真开展了储汇稽查工作,并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表,按月填报了储汇稽查报告书,检查网点有走访用户记录
(5)、安全保卫的履职情况:此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除
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按月填写了安全保卫检查报告书,检查内容齐全,检查发现的问题敢于逗硬考核;(6)、农村邮政检查员的履职情况:按月填写了农村邮政检查报告书,检查内容较为全面,查账记录齐全,对代办所、投递人员的检查较落实,有走访用户记录
2、检查储汇会计和储汇出纳的检查:(1)、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、