XX年法制办财政资金安全检查自查报告根据《市财政局关于进一步加强财政资金安全管理的通知》(枝财发[2014]72号)文件要求,为切实加强资金安全管理,结合我办工作实际,从规章制度、操作程序、岗位设置、内部控制等方面认真进行自查,不走过场、不留死角,查找漏洞,积极整改,切实消除财政资金安全管理上的隐患
现就我办资金安全大检查情况报告如下:一、组织领导方面
我办领导高度重视财政资金的安全管理工作,并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位,把抓收支与抓管理结合起来,把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求,并采取了有效措施,不断完善和改进财政资金安全管理制度,确保了我办财政资金的安全
二、账户管理方面
严格执行银行账户管理的相关规定,没有开通网上银行,没有超越规定权限和范围开设银行账户,没有设立任何形式的收入过渡性账户,所有资金也未通过出纳的私人账户支付
三、制度建设和内控管理方面
建立了《市法制办财务管理制度》,财务管理实行报账员审核、主任一支笔审查的制度
凡报销的票据必须合乎财务管理规范要求,必须有经办人签名,并注明开支用途
对不真实、不符合规定的票据,不得签批
实行印鉴分开、专人专屉(柜)管理,严格做到人走章锁
将资金收付票据、凭证作为重要空白凭证加以管理,并实行专柜存放
建立专门的登记薄,对票据发放、领用、收回、注销及时登记,并经常进行了清理核对
四、对账管理方面
建立定期对账制度,严格按财政局要求每月进行帐户核对,专项资金进财政专户管理,专款专用,定期进行帐证、帐帐、账实核对并相符,及时到代理银行进行资金明细核对
五、代理银行管理方面
我办严格按照透明、高效、安全的原则,择优确定国库集中收付和财政专户代理银行,并与代理银行签订了规范的委托代理协议
第1页共2页六、干部职工教育方面
定期开展对干部职工的职业道德和安全管理教育,进一步干部职工