下载后可任意编辑内部审计年度工作计划20241
内部审计年度工作计划2024为仔细落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,根据县局党组的工作要求,结合全局地税工作实际,制定20xx年度内部审计工作计划,请仔细贯彻执行
一、审计工作目标根据党的十x大、十x届x中全会精神以及中央“八项规定”的要求,紧紧围绕税收中心工作,强化系统内部审计监督职责
以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标,深化贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神,做好税收执法审计工作
促进法律规范管理,进一步推动审计结果的运用,督查问题的整改落实,促进各项制度的完善和贯彻落实
完善相关操作流程和内容,促进内部审计工作的进一步法律规范和进展
二、20xx年度审计计划(一)今年,经局党组讨论决定,拟对第一税务所开展内部审计“回头看”
下载后可任意编辑(二)根据工作需要和领导安排,适时开展专项治理专项审计或审计调查工作
配合、协调做好州局对我局的审计工作
三、审计内容及工作重点20xx年审计的重点内容:1、内部审计“回头看”,着重检查第一税务所是否针对20xx年《内部审计报告》中提出的问题,制定整改方案,明确整改时限,仔细整改;是否举一反三,仔细分析产生问题的原因,排查管理漏洞;是否实行有效措施,逐一逐条整改;是否强化风险预警,完善相关制度防止类似问题再度发生2、税收征管方面应强调税收征管职能审计,重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况;财政资金项目的税收管理情况;营改增后各项税费附加的征管情况;所得税政策执行情况;欠税上线管理等情况
四、审计工作要求(一)加强组织领导,抓好内审队伍建设加强对内审工作的领导,高度重视并着力加强审计队伍建设,充分发挥其监督职能作用
实行以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形