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清产核资专项审计报告|清产核资专项审计报告模板有限公司清产核资专项审计报告目录一、专项审计报告二、审计报告附表1、资产负债清查表2、资金核实申报表3、企业损失挂帐情况表4、企业预计损失情况表5、资金核实分户表6、损失挂帐分项明细表7、损失挂帐申报核销项目审核说明8、损失挂帐的证明材料三、注册会计师的资质证明四、本所企业法人营业执照页次1-8另册装订专项审计报告***字(20XX)第***号有限公司:我们接受委托,对有限公司(以下简称公司)截至20XX年12月31日的清产核资结果进行专项审计。现将清查核实情况及结果报告如下:一、清产核资工作范围按公司清产核资工作方案的要求,本次清产核资的范围为:(1)公司截至20XX年12月31日的资产、负债及权益,其中流动资产0.00元、长期投资0.00元、固定资产净值0.00元、在建工程0.00元、其他长期资产0.00元、流动负债0.00元、长期负债0.00元、少数股东权益0.00元、实收资本0.00元、资本公积0.00元、盈余公积0.00元、未分配利润0.00元。(2)本次公司参加清产核资的单位为有限公司,公司对子公司的投资比例分别为:二、清产核资的依据(一)法规依据1、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月9日国资第1页共5页委令第1号《国有企业清产核资办法》2、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价(2003)72号《国有企业清产核资损失认定工作规则》3、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价74号《国有企业清产核资资金核实工作规定》4、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月13日国资评价73号《国有企业清产核资工作规程》5、国务院国有资产监督管理委员会2003年9月18日国资评价78号《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》(二)行为依据被审计单位的关于清核资的文件等三、清产核资过程及实施情况(一)清产核资工作基准日:20XX年12月31日;(二)工作起止日期:20XX年月日至20XX年月日;(三)具体实施情况:1、培训参加清产核资的工作人员,进行清产核资基础工作;2、对各项帐务进行清理;3、对各项资产进行清理、核对和查实;4、对清理出的资产盘盈、资产损失及资金挂帐进行核实、认定。(四)企业清产核资工作过程1、对公司清产核资基准日的会计报表进行复核,以保证公司清产核资基准日账面数的准确;2、核对、询证、查实公司债权、债务,监盘公司现金和抽查存货;3、勘察、抽查公司固定资产并验证其产权;4、协助公司按照企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求,根据公司实际情况,预计各项减值准备;5、按照国家清产核资政策和有关财务会计制度规定,对公司清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证;第2页共5页6、出具公司清产核资专项审计报告。四、清产核资专项审计情况(一)公司的会计责任和我们的审计责任建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是公司管理当局的责任。我们的责任是按照中国注册会计师独立审计准则和《国有企业清产核资办法》的规定,在公司资产清查的基础上,对公司资产清查结果进行专项审计,出具清产核资专项审计报告。(二)公司申报处理的资产损失本次清产核资,公司申报核销资产损失0.00元,申报资产重估增值0.00元,申报资产盘盈0.00元,申报负债增加0.00元,申报资产净损失0.00元。在申报核销的资产总额中,流动资产损失0.00元,固定资产损失0.00元。(三)本所审计情况经我们审计确认,公司申报核销资产损失0.00元,申报资产重估增值0.00元,申报资产盘盈0.00元,申报负债增加0.00元,申报资产净损失0.00元。在申报核销的资产总额中,流动资产损失0.00元,固定资产损失0.00元。五、清产核资处理意见(一)申报待核销净损失的处理预案1、经我们审核确认清查出的资产损失金额为:0.00元,其中:申报核减少数股东权益的损失0.00元,申报核减所有者权益的损失0.00元,自列损益的损失0.00元。核减所有者权益的具体处理方法如下。(1)拟核减未分配利润0.00元;(2)拟核减盈余公积0.00元;(3)拟核减资本公积0.00元;(4)拟核减实收资本0.00元;(5)拟核减少数股东权益0.00元。(二...

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