商贸委内审工作方案为加强商贸委党风廉政建设,规范企业财务收支行为,提高经济效益和资金使用效率,维护稳定,促进企业健康发展,根据20XX年商贸工作目标要求,现制定本年度内审工作方案,具体如下:一、主要任务围绕商贸工作重点,以机关和企业财务收支、经济效益审计为核心,内部控制制度为重点,全面客观反映企业的经营活动和财务状况
(一)认真开展效益审计
主要是县丰市肉食品有限责任公司、宾馆有限责任公司20XX年经济效益审计,全面反映企业经营情况,检查财务收支的合法性、真实性,检查各种补贴支出情况,有无乱支行为现象;检查财经纪律的执行情况,重点检查有无“小金库”、公款私存和帐外帐,各单位是否严格执行财经法规,有无违纪违规、弄虚作假和损失浪费等行为
(二)做好资金使用效率审计
主要是县丰裕棉业和丰特有限责任公司租赁费是否全额及时收缴,检查资金使用情况,着重检查是否把有限资金优先于职工“两金”的上缴以及资金使用合法性、真实性
(三)检查内部控制制度执行情况
一是检查内部控制制度的建立健全及执行情况,财务管理和会计核算的内部牵制制度、财务审批制度、票据管理制度、重大经济事项决策制度、专项资金的管理制度、财务检查监督制度和内部审计制度的建立健全和执行情况
二是检查票据的管理、使用情况,审查是否建立相应的票据管理制度,检查出纳与印鉴管理、票据申领与使用等不相容职务是否分离,是否落实专人负责对票据的领用、缴销管理,相关资金是否及时足额入账等
二、审计对象内审对象是商贸资产运营有限公司和所属企业,主要是审计上一年度经济效益和财务收支的合法性、真实性,对本年度的经营情况和财务收支每半年审计一次
但鉴于各企业目前经营状况不同,审计的侧重点也各不相同,重点是县丰市肉食品第1页共3页有限责任公司、宾馆有限责任公司20XX年度的经济效益审计
三、时间安排(一)2月底至3月初对商贸资产运营有限公司财务收支进行审计