XX局巡视反馈意见整改落实情况汇报按照《中共xx区委办公室关于印发的通知》(xx办[xx]13号)文件要求,区审计局党组多次召开专题会议,针对涉及区审计局工作职责的第7、10、13、24、31、33等6条问题逐条进行分析,制定整改措施,明确具体责任领导、责任科室和责任人,明确整改目标和要求,明确完成时限,逐条逐项抓落实,保证整改事项事事有着落、件件有回音
目前,涉及区审计局的6条问题均已整改落实到位
现将具体做法及整改落实情况报告如下:一、制定审计项目计划更加科学区审计局在制定年度审计项目计划时,不仅根据审计署、省审计厅审计工作会议的安排以及区委、区政府等领导机关的要求、区委组织部的委托,将财政预算执行审计、政府投资工程审计、离任及任职超过3年的领导干部任期经济责任审计列入审计项目计划,还充分考虑《中共xx区委办公室关于印发的通知》中涉及的事项,将领导关心、群众关注、权力集中的重点部门、重大资金、重要领域纳入审计范围
例如,将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省重点政策落实情况跟踪审计、全区融资平台资产负债损益审计、新型农村合作医疗基金专项审计调查等项目纳入xx年度审计项目计划;将全区保障性安居工程跟踪审计、国家和省创新政策措施落实情况审计、全区居民医疗保险资金整合审计、全区扶贫资金审计等项目纳入xx年度审计项目计划,切实将整改落实省反馈意见实实在在的体现在审计工作中
二、把握审计项目质量更加严格xx年以来,区审计局严格按照依法依规按程序的要求,进一步规范审计方案制定、审计证据获取、审计报告出具、审计决定下达、审计发现问题整改、审计质量检查等行为,确保做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备,保证审计工作的科学、严谨、细致
一是在制定审计方案时更关注重要审计内容
将矿产资源、土地出让、三公经费使用、政府债务、专项资金管理、福利津贴发放等事项作为第1页共