原创作者:李柏伦原创格式为word文档盗版贩卖者必追究责任受审过程MP1领导作用受审核部门:管理层/管代负责人:审核日期:陪同人员:内审员:审核准则:IS09001:2015标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求IS09001:2015标准条款检查内容检查方法结果记录检查记录文件查阅现场检查4
1理解组织及其环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新
2018年质量管理体系按过程方法内部审核检查表16个过程内审检查表制定审核确认审核日期原创作者:李柏伦原创格式为word文档盗版贩卖者必追究责任4
2理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案备忘录••许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务•4
3确定质量管理体系的范围1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围
并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持
4质量管理体系及其过程4
1公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出
是否确定这些过程的顺序和相互作用
1的要求所确定的风险和机遇
是否对前述过程进行