旅游景区管理制度大全公司内部质量审核办法16
1通过对内审各环节的控制,提高内审质量和效果,准确判定公司质量管理和服务各环节的质量活动及其结果是否符合质量方针和目标的要求
2本办法适用于内部质量体系审核
3内部质量审核的分工16
1公司主要负责人或管理者代表:指定审核组长(或由自己担任);批准《内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》
2审核组组长
指定审核组成员,负责审核的全面工作,编制《内部质量审核计划》,编写《内部质量审核报告》
3审核组成员
根据《内部质量审核计划》及分工要求编写内审检查表,记录不合格情况,填写《不合格及纠正措施报告》、《预防措施报告》,并对纠正、预防情况进行验证
2审核频率16
1内部审核每年一次,间隔不超过12个月,审核内容覆盖质量体系的各环节
2如遇特殊情况或严重接待质量问题时,经公司主要负责人批准,可以增加审核次数
3审核准备16
1公司主要负责人或管理者代表指定审核组组长
2审核组组长指定审核员并规定其职责,所有审核员都必须通过审核培训并对审核对象不负直接责任
3审核组长编制《内部质量审核计划》
4《内部质量审核计划》应包括以下内容:a
审核目的;b
审核范围;c
审核依据;d
审核组成员;e
审核日程、受审部门及审核顺序
5公司负责人或管理者代表审核《内部质量审核计划》
6公司主要负责人批准《内部质量审核计划》
审核第1页共3页计划于审核前发放给受审部门
7审核组应准备以下文件:a
审核的依据性文件、包括相关的各类质量体系文件:b
相关部门、过程的不合格及纠正措施报告;c
检查表、不合格及纠正措施报告表
4审核的实施16
1公司主要负责人或管理者代表组织召开第一次会议