1云南省内审师《内部审计基础》:大亚湾核电站审计考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格
一、单项选择题(共题,每题分
每题的备选项中,只有一个最符合题意)1
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而且首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计
该项审计业务属于内部审计部门的职责
管理层己表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务
首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》
A:与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识B:为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务C:因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作D:与管理层讨论向外部购买该复杂领域审计服务的可能性2
内部审计主管在资源有限的条件下编制下一年度的工作日程表
在决定是否对购销部还是人力资源部实施审计时,不应考虑哪类因素
A:某部门出现运作过程中的重大变动;B:内部审计部门刚刚招聘了一名某领域内的专家;C:某部门审计将获取更大的利润效益;D:某部门审计产生重大损失的可能性更大
审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批
A:审计职员的晋升和加薪
B:内部审计报告中的审计观察结果和建议
C:审计工作日程安排
D:首席审计执行官的任命
某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息
内部审计师认为“信息泄漏”是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的
下列哪项控制措施能最有效地防止信息泄漏
A:不同步传输B:加密C:使用光纤传输线路D:使用口令5
CIA想要测试的是要求某医疗保险公司赔款的所有申请都经过适当的批准和文件处理,包括但不限于指定的医生开出的索赔申请的合法性和该申请是否符合索赔人政策的证据,那么最恰当的审计程序是A:对所有的投保人进行随机统计抽样,审查当年样