审计工作回顾及其改进今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县人大XX县区政协的监督指导下,我局以十七届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,全年共完成审计项目14个,审计收缴财政73万元;共查出违纪违规金额2078万元,管理不规范金额18755万元,应调账处理金额1136万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起;向县委县人大县政府提出审计建议38条;上报审计信息14篇
回顾今年以来工作,我们的主要做法是:一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点
围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求,坚持以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线,以财政支出为重点,共投入20多人次,组织了6个审计组,分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计,同时延伸审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位
促使有关被审计单位上缴财政各项资金32万元,二、坚持制度,经济责任审计取得新进展
今年全年县委组织部下达的领导干部经济责任审计项目8个
其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计),离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计),共查处违规资金2091
1万元,对于维护正常的经济秩序,增强领导干部财经法规意识起到了积极作用
在工作中,我们主要坚持了“四项制度”:一是审计成果分析制度
坚持定性定量,准确界定被审计对象的责任
如今年4月份,原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双规”,我局迅速对朱某开展经责审计,我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄清底子
为纪检监察部门正确处理干部提供依据
二是审前进点运用沟通制度
每次经责审计项目进点前,组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,所