审计机关工作总结xx年,我市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,全面落实全国、全省审计工作座谈会精神,紧紧围绕党委政府工作中心,突出审计重点,加大监督力度,强化工作措施,狠抓质量管理,进一步加强对重点领域、重点资金、重点项目的审计监督,坚持揭露查处问题与分析研究解决问题相结合,维护财政资金和国有资产安全完整,为实现“和谐菏泽”和优化经济环境创新服务
截止目前,全市审计机关共完成各类审计项目xx个,查出违规金额xx亿元,管理不规范金额xx亿元,损失浪费金额xx万元,应归还原渠道金额xx亿元,已归还原渠道金额xx亿元,应上缴财政xx亿元,已上交财政xx亿元
促进财政和被审计单位增收节支xx万元,提出审计建议xx条,审计建议被采纳xx条,促进被审计单位落实整改措施xx条
一、xx年审计工作基本情况(一)财政审计
按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权力、提高效益”的目标要求,全市审计机关以综合财政预算为主线,财政部门审计为主导,部门单位审计为基础,进一步加大了财政预算执行审计的力度
同时,围绕改革、发展、稳定的大局,突出对拥有财物配置权、分配权、重大资金的使用权,拥有执收执罚权的重点领域和重点部门进行了调查和延伸审计
全市审计机关共审计市县(区)财政、地税和预算执行部门单位xx个,审计县级财政决算x个,乡级财政决算x个
查出违规金额xx亿元,管理不规范金额xx亿元,损失浪费金额xx万元
严肃查处了预算编报不真实、违规变更预算、未按规定征收缴纳预算收入、违规减免少征应缴未缴预算收入、虚列财政支出、资金滞留闲置、超预算列支和违规担保等违纪违规问题
预算执行审计工作得到市委、市人大、市政府的充分肯定和高度评价
(二)干部经济责任审计
全市审计机关接受委托,先后完成济责任审计项目xx个,其中市局xx个
查出违规金额领导负有主管责任xx万元;负有直接责任xx万元,管理不规范第