市审计局工作总结报告20xx年,我局全体干部职工在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,牢固树立审计保障意识,紧紧围绕建设国际旅游岛中心城市大局和党委政府中心工作,依法履行审计职责,加大审计力度,积极发挥审计对经济的“体检诊断”功能,在维护财政安全,社会稳定,促进加快转变经济发展方式,改善民生,推进廉政建设,保障全市经济又好又快发展等方面取得了良好成绩
截至10月底,我局已完成全年审计计划项目31个,完成各类交办项目150个
查出违规金额20
51亿元,管理不规范金额29
核减工程造价6
09亿元,核减率11
从体制机制制度层面提出审计建设性意见和建议161条
一、20xx年审计工作取得良好成绩(一)加强和深化财政预算执行、“三公”经费审计,促进规范财政管理,提高财政资金绩效20xx年,根据我市财政预算管理体制改革和公共财政运行机制的发展,我局不断拓宽审计视野,深化财政预算审计内容,改进财政审计组织方式,着力提高财政审计的建设性,为促进提高财政资金的管理水平和绩效、为党委政府决策和人大监督服务
本级预算执行审计披露了预算编制不够细化、预算编制与执行偏差较大、专项资金管理不规范等问题,依法处理非税收入和专户利息收入等应上缴国库资金13
72亿元,有针对性地提出了细化预算、加快预算执行进度、提高资金使用绩效等审计建议
20xx年地方税收征管情况审计揭示了由于税源数据库失真、协税机制运行不畅,税收政策制定不及时、执行不到位等原因,我市地税部门漏征房产税、土地使用税等税款达1
2亿元等问题;我局认真贯彻市委、市政府关于改进工作作风、厉行节约和反对浪费的有关规定精神,组织开展xx市本级预算单位会议费、培训费和“三公”经费审计调查,通过审计,摸清我市本级行政事业单位会议费、培训费和“三公”经费总体情况及预算与实际支出之间的差异,揭露目前会议费、培训费和“三公”经费支出管理