风险和机遇评估分析表类别:■质量■过程序号风险来源(内部/外部)风险内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发,合同评审过程1
对市场需要产品的发展趋势判断失误
客户要求识别不完整
未能确保能够满足客户要求就签署合同
41312一般风险1
对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证
对客户的要求实施监视和测量
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜
相关文件:《服务要求控制程序》销售部2017
01-2017
12有效2COP02开发计划1
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付
52330高风险1
合理计算公司的实际产能
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排开发计划
安排全程跟进开发计划的实现过程
相关文件:《软件设计和开发控制程总部2017
01-2017
序》3COP03顾客服务1
顾客投诉未能有效解决
顾客满意度低,导致顾客丢失
73242高风险1
对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户
客诉处理一律以报告格式存档
确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户
相关文件:1
《顾客满意控制程序》销售部2017
01-2017
12有效4COP04内部审核1
审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面
审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在
52330高风险1
对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书
安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员
对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭
相关文件:1
《内部审核控制程序》各部门2017
01-2017