11.1发展战略1.1概述规定了XX股份有限公司集团及其下属子公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由XX有限公司托管的公司)中长期战略规划的编制、审核、批准、执行、内审评价,旨在根据公司发展经营现状,协调企业内外各项资源,制定在未来一定时间内能够平稳、有序达到的中长期发展的目标。1.2适用范围适用于XX股份有限公司集团及其下属子公司。1.3相关制度战略规划管理程序。1.4职责分工各职能部门:负责战略规划编制前的调研,职能战略规划的编制方案,执行公司战略规划,在必要时候提出战略规划调整建议;战略管理部:负责战略规划的编制汇总,负责监督各职能部门战略规划的执行情况,定期进行执行情况分析,负责对战略规划进行调整。总经理/董事会:负责对公司战略规划的制定和调整进行审批。11.5流程图11.5控制目标序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别11.1-CT1保证公司战略符合国家法律和政策合法合规目标21.1-CT2保证公司战略科学合理战略目标31.1-CT3保证公司战略目标有效执行战略目标11.6控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123451.1-R1国家及地方相关产业政策变动造成经营成本增加,影响公司正常生产经营1.1-CT11.1-CA1公司及子公司及时掌握并了解国家及地方相关产业政策并进行初步研究,市场部牵头各部门对政策进行充分研究分析,报公司总经理办公会议进行集体商讨研究应对方案预防型战略规划管理程序国家相关行业政策文件1.1-R2新技术研发落后于竞争对手,导致产品无法满足客户需求,影响公司销售收入1.1-CT21.1-CA2公司由技术部收集国内外最新行业技术研究资料,参加由权威机构组织举办的行业相关研讨会等学术会议,根据公司技术开发情况和实际需求,对信息进行分析研究,对于符合公司发展情况且具备相应资源的,形成科研可行性研究文件,报公司领导及相关部门进行商讨预防型战略规划管理程序国内外科技文件资料1风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123451.1-R3下游行业市场波动造成产品需求不稳定,影响公司销售收入1.1-CT21.1-CA3公司市场部对下游市场需求及波动情况信息进行收集、分析,定期报公司相关部门及领导进行商讨,制定相对应的市场策略预防型战略规划管理程序市场调查报告1.1-R4未获取合理数量的生产原材料,缺乏资源进行生产,影响公司持续稳定生产1.1-CT31.1-CA4采购部应当指定专人负责跟踪主要原材料的市场供应量以及价格的走势并将信息及时传递给相关领导。预防型战略规划管理程序主要原材料调查报告1.1-CT31.1-CA5公司应当建立原材料储备以及备选供应商储备制度,当主要原材料未来供应可能存在不足时公司应当及时采购相关原材料以达到合理储备量;或当主要供应商发生供货困难时,公司应当及时联系备选供应商协商供货事宜预防型战略规划管理程序主要原材料储备及备选供应商储备制度1风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露会计报表项目123451.1-R5企业与相关战略合作伙伴进行合作经营时,缺乏合理的选择与合作机制,导致合作失败或公司利益受损1.1-CT21.1-CA61)公司建立广泛的社会关系,建立公司良好内部形象,并积极收集各类行业信息和数据,识别潜在战略合作伙伴;2)公司与相关战略合作伙伴合作前,公司进行可行分析及尽职调查,内容包括项目合作理念、项目初选、预期目标、合作方式、行业市场分析、合作对象核心竞争力分析、公司现有资源分析等,经总经理办公会议审批通过后,与合作伙伴进行谈判,确定合作经营方式、合作经营目标等内容,并形成双方认可的会议纪要,妥善保管;3)根据公司战略发展目标的调整对现...