员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经理批准
2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批:1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准
2)报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》;4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销;二、交通工具1
部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公里以上的,一般乘坐飞机
部门总监及以上人员可自行选择二交通工具
总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)
三、出差费用(一)费用标准1
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销
员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票
不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担
《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用
出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销
3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销
如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款
(二)不予报销项目1
由分、子公司或其他单位接