电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

采购部工作流程图VIP免费

采购部工作流程图_第1页
1/4
采购部工作流程图_第2页
2/4
采购部工作流程图_第3页
3/4
采购部工作流程图一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算第1页共4页采购需求一、申请商品采购流程图第2页共4页采购计划审批寻找供应商采销部XXX采购部XXX销售部XXX总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购部审批(有合同)采购部审批(无合同)总监审批项目部部提出需求验收不合格退货采购订购财务结算计划对账入仓二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算。3、采购管理制度:1)建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)交货验收:大批货物交货前采购员应下厂验货,确认品种数量品质交货期的正确无误。发现问题及时和供应商联系,尽早解决。第3页共4页采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供应商仓管打入库单对账6)质检:货物质检合格则发货入库。不合格需要补救或者退货。7)财务结算:货物验收无误,安排对账结算。第4页共4页

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

采购部工作流程图

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部