可利公司企业内控自查报告控自查报告根据新赛发【20XX】78号文件精神,结合公司自身特点,对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作,现将自查情况汇报如下:一、成立内控自我评价工作领导小组组长:刘勇佐(董事长)王大纲(总经理)副组长:邹磊(副总经理)王新风(财务总监)成员:谭华、晏勇翔、朱明疆、董爱民、徐淑杰二、自查时间20XX年12月25日三、自查基本情况我公司高度重视内控工作,结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作,下发内控自查通知,通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查
共修改相关制度、流程3个,包括
《XX县区可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《XX县区可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程
增加流程2个,包括
公司车辆使用、修理管理流程;公司项目内部验收流程
四、自查内容1、资金活动业务
根据内控评价工作底稿,对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查
资金活动业务自查得分96分
2、资产管理—流动资产管理
由于公司处于建设期,没有原材料和产成品,所以此项内容没检查
资产管理—流动资产管理自查得分100分3、资产管理—固定资产管理
对固定资产采购计划、固定第1页共16页资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查
资产管理—固定资产管理自查得分:97分4、财务报告
对财务组织与人员、制定财务报表编制方案、重大事项的会计核算方法、个别财务报表的编制和审核、财务分析、财务工作考核、财务档案的管理逐项检查
合并报表编制、定期公告、临时公告、关联方交易只有总部有此项业务,所以未填写
财务报告自查得分97
5分5、全面预算
对预算组织机构、预算目标编制、预算调整、