下载后可任意编辑审计局 2024 年上半年工作情况总结与审计局 2024 年上半年总结及下半年计划汇编审计局 2024 年上半年工作情况总结一、积极完成上半年审计工作任务(一)预算执行审计完成情况根据“全面审计,突出重点”的原则,XX 年度预算执行审计采纳专项资金审计、部门预算执行审计、经济责任审计和审计调查有机结合的方式,根据预算执行审计工作方案要求,对沙河镇政府、鸭暖乡政府、政协办、财政局、人事局、地税局、教体局、人口委、环保局、安监局、残联、县乡公路管理站 12 个部门和单位的审计
审计资金量占到了全年预算总支出的 60%以上,共查出各种违纪资金 975
79 万元,管理不法律规范资金 8069
60 万元,应上缴财政资金 288
对预算执行审计中发现的预算外支出决算不实、截留预算收入等问题,进行了相应处理,并针对一些影响公共财政体系建设的体制性、机制性问题提出对策建议,促进法律规范预算分配管理,提高资金使用效益,为建立“透明财政”、“阳光财政”和政府宏观决策服务
(二)经济责任审计不断加强根据年初审计项目计划安排,一方面积极完成县委组织部委托的离任审计,另一方面加大任中审计力度,强化对领导干部特别是主要领导干部、人财物管理使用关键岗位的监督,完成了沙河镇政府、鸭暖乡政府、政协办、人事局、环保局 5 个单位原任领导人的离任审计和安监局、人口委、残联、县乡公路管理站 4 个单位领导干部任中审计,查出各种违纪资金 891
19 万元,管理不法律规范资金 9
90 万元,应上缴财政资金 6
对审计中发现各单位不同程度地存在的资金应缴未缴财政专户、挪用专项资金、未根据规定取得发票、应申报未第 1 页 共 8 页下载后可任意编辑申报纳税等问题进行了督促整改,较好地发挥了法律规范权力运用作用
积极探究以经济管理绩效作为评价领导干部经济责任的有效途径,大力推