出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等
本着经济、快捷、便利、安全的要求,特制订本规定
一、适用范围本规定适用于本公司因公出差人员
二、出差申报程序1
凡有因公出差意向的人员,均应于出差前2天填写《出差申请单》,公司高层管理干部向总经理申报,经总经理同意后可办理出差手续,如特殊情况可电话向总经理请示,事后补办填报签字程序
上述以外人员因公出差,也应于出差前2天填写《出差申请单》,向各自主管领导申报,经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续
因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员,除填写《出差申请单》外,还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知,办理出差手续
因考察事由出差人员,以单位或部门填写《出差申请单》,并注明考察主题、方案、考察预算,向总经理申报,经同意后可办理出差手续
三、涉及出差费用支出说明1
出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续,先行垫付票款
公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票
若系集体出差,如同一部门或单位,由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》,逐级办理请款手续预支差旅费;如跨部门或跨单位人员集体出差,指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费
凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的,出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认,由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》,每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用(用餐费用按全单七折计入考核费用,住宿费用按上表价格全额计入考核费用)
凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的,待出差任务结束后,凭上级领导已签字同意的《出差申请单》,填报《费用报销单》,按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续
各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招