下载后可任意编辑财政局预算调整工作方案与财政法制宣传工作计划汇编财政局预算调整工作方案一、XX 年财政预算调整的主要原则(一)省实际下达我县财力性转移支付收入相比年初预算数有所变动。其中资源枯竭城市转移支付资金收入调减 700 万元,重点生态功能区转移支付收入调增收入 1,697 万元,红林农场划转经费调增收入 1,610 万元。(二)XX 年 8 月省下达我县地债资金 16,172 万元,比年初预算11,000 万元增加 5,172 万元,其中新增省举债 1,172 万元,县举债4,000 万元,按相关规定要纳入预算管理。(三)根据省财政厅《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》(琼财预〔XX〕1187 号)文件要求,清理收回以前年度结余资金 14,047 万元(其中公共财政 12,635 万元,基金 1,412 万元),以上这些资金要重新安排支出。(四)下半年新增国有土地使用权出让收入 10,000 万元。(五)为了加快地方财政支出进度,根据我县地方财政 1-9 月份的财政支出情况,对我县年初预算安排的部分项目资金,在预算执行中确定无法实施、由于项目单位组织不力而进度缓慢的项目或是已完工验收,但仍处在工程结算阶段的项目进行调整,把资金调整到其他项目支出。另外预算执行中,有部分项目年初预算没有安排指标,但在本年度中必须执行的项目,予以调整增加资金支出。二、XX 年预算调整的内容拟对 XX 年公共财政预算总收支和基金总收支进行调整。具体如下:(一)公共财政预算收支方面的调整第 1 页 共 6 页下载后可任意编辑XX 年,我县公共财政预算年初总收入 263,693 万元,调减收入1,950 万元,调增收入 22,364 万元,经调整后,公共财政预算总收入284,107 万元;公共财政预算年初总支出 263,693 万元,调减支出3,955 万元,调增支出 24,369 万元,调增减相抵后,公共财政预算总支出 284,107 万元,收支相抵平衡。(二)基金收支方面的调整XX 年,我县基金年初预算总收入 67,610 万元,调增收入 11,412万元,调整后基金总收入 79,022 万元;基金年初预算总支出 67,610 万元,调减支出 1,416 万元,调增支出 12,828 万元,调增减相抵后基金预算总支出 79,022 万元,调整后基金收支平衡。三、调整后 XX 年财政预算总收支情况XX 年,我县公共财政和基金年初预算总收入为 331,303 万元,调减收入 1,950 万元,调增收入 33,776 万元,调整后公共财政和基金预算总收入数为 363,129 ...