内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012 年12 月25 日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5
1产品实现过程的策划 4
1机构和职责 4
6运行控制 4
1机构和职责 4
6运行控制 1)本部门的管理目标是什么
包括质量、环境和OHS,能否实现
资源情况是否满足
2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些
1.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调
2.部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系
是否确定了生产和服务实现过程
2.对生产和服务实现过程是否形成了必要的文件
3.是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则
4.是否规定了必要的记录
面谈,并出示相关文件
面谈,并出示相关记录(环境因素登记表)
查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并询问证实
通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理
面谈,并现场观察
查阅相关文件(如手册) 面谈并查阅验收准则
查阅有关生产和服务提供的相应的记录(可结合对其他部门的审核来检查)
已建立本部门的管理目标,并已形成文件,基本能够实现
能够出示相应的环境因素登记表和相应的危险源辨识表,了解本部门的重大风险和重要环境因素,基本没有遗漏
已建立部门的岗位职责、权限,但没有环境和OHS 方面的职责
现场询问,抽查2 名员工,基本能够清楚自己的职责和权限
已确定整个工程安装的流程
已经形成文件,如质量手册、环境和职业健康安全管理手册,程序文件及第三层次的作业文件
策划的结果形成《施工组织设计》
已规定生产中的各种记录,基本执行施工规范和验收规范的要求
审核员: 内审检查