电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共13092条
  • 内部审计在治理风险与控制中的作用讲义

    内部审计在治理风险与控制中的作用讲义VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89...

    2024-11-06发布52 浏览9 页24 次下载24.78 KB
  • 资产类内部会计报表

    资产类内部会计报表VIP

    二资产类内部会计报表(1)存货明细表编制单位:**企业年月日单位:元(月表)金额项目行次上月实际本月实际本年累计本年计划一原材料112233445...

    2024-11-06发布57 浏览2 页23 次下载11.79 KB
  • 内部审核控制程序2

    内部审核控制程序2VIP

    第1页共2页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共2页**家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核...

    2024-11-06发布177 浏览2 页17 次下载13.76 KB
  • 德隆的内部战略规划资料课件

    德隆的内部战略规划资料课件VIP

    •德隆概述•德隆的内部环境分析•德隆的战略规划•德隆的战略重点领域•德隆的战略评估与监控•德隆的未来展望与发展趋势目录contents01德...

    2024-11-06发布100 浏览30 页1 次下载3.39 MB
  • 内部审计在治理、风险和控制中的作用-兆泰讲义整理精炼版

    内部审计在治理、风险和控制中的作用-兆泰讲义整理精炼版VIP

    第1页共22页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共22页内部审计在治理、风险和控制中的作用兆泰考前辅导整...

    2024-11-06发布165 浏览22 页10 次下载47.08 KB
  • 创新公安内部审计工作的途径

    创新公安内部审计工作的途径VIP

    第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页创新公安内部审计工作的途径摘要:公安机关从性质上...

    2024-11-06发布130 浏览11 页12 次下载26.72 KB
  • 内部审计业务习题600道

    内部审计业务习题600道VIP

    实施内部审计业务(600道练习题)1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算...

    2024-11-06发布132 浏览122 页24 次下载282.15 KB
  • 管理体系内部审核报告

    管理体系内部审核报告VIP

    管理体系内部审核报告管理体系文件管理体系内部审核报告最高管理者:现就我中心2013年5月至今纠正措施和预防措施的执行情况向您汇报:为更...

    2024-11-06发布153 浏览3 页13 次下载18 KB
  • 遵守国际内部审计师协会的属性标准

    遵守国际内部审计师协会的属性标准VIP

    A.1明确内部审计的宗旨、权利和职责主要内容:●内部审计的概念性框架●内部审计专业实务标准●属性标准(1000序列)●内部审计的概念性框架...

    2024-11-06发布146 浏览30 页8 次下载116.93 KB
  • MR303内部往来核算规范

    MR303内部往来核算规范VIP

    第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页一.内部往来业务的界定1划拨投资款项2经营资金调剂3上...

    2024-11-06发布61 浏览6 页5 次下载18.73 KB
  • 南通三建内部教材_工程预算教程_41页

    南通三建内部教材_工程预算教程_41页VIP

    第1页共44页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共44页一步一步跟我学预算第1章:施工图预算编制依据和方...

    2024-11-06发布190 浏览44 页5 次下载462.37 KB
  • 企业内部会计控制制度讲义

    企业内部会计控制制度讲义VIP

    目录内部会计控制制度(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布170 浏览221 页20 次下载241.23 KB
  • 房地产公司内部会计控制制度-228页

    房地产公司内部会计控制制度-228页VIP

    目录内部会计控制制度(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布71 浏览210 页17 次下载252.55 KB
  • 企业内部审计服务人员职业道德规范

    企业内部审计服务人员职业道德规范VIP

    职业道德规范简介协会《职业道德规范》的目的是促进内部审计职业道德文化的发展。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值...

    2024-11-06发布126 浏览94 页28 次下载443.5 KB
  • 贝类的内部构造课件

    贝类的内部构造课件VIP

    贝类的内部构造课件目录•贝类简介•贝类的外部结构•贝类的内部器官•贝类的生命周期•贝类与环境的关系•贝类保护与利用贝类简介贝类的生...

    2024-11-06发布120 浏览27 页29 次下载2.22 MB
  • 企业内部会计控制论述

    企业内部会计控制论述VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页公路施工企业内部会计控制探析

    引言
    内部会...

    2024-11-06发布53 浏览9 页12 次下载28.94 KB
  • 企业内部审计工作规定(DOC5页)

    企业内部审计工作规定(DOC5页)VIP

    第1页共4页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共4页企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工...

    2024-11-06发布161 浏览4 页25 次下载27.5 KB
  • 内部融资方式

    内部融资方式VIP

    第18页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第18页共7页我国企业集团内部资金融通管理模式研究中国人民大学...

    2024-11-06发布91 浏览7 页19 次下载24.92 KB
  • 内部稽核查检监别表

    内部稽核查检监别表VIP

    第1页共17页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共17页内部稽核查检鉴别表编号:预定稽核日期:制表者:查...

    2024-11-06发布149 浏览17 页22 次下载58.63 KB
  • 质量体系内部审核XXXX改最新

    质量体系内部审核XXXX改最新VIP

    二0一二年度四川国龙集团金属制品有限公司ISO9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司目录一、首/末...

    2024-11-06发布104 浏览49 页24 次下载91.11 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部